Návrh rozpočtu
Programový rozpočet obce STRÁNSKE
na roky 2009 - 2011
Programový rozpočet obce Stránske na rok 2009-2011 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:
- · so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- · so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- · so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- · so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- · s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- · so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- · so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- · s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- · v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami obce Stránske v znení neskorších predpisov.
Programový rozpočet obce STRÁNSKE
na roky 2009 - 2011
Programový rozpočet obce Stránske na rok 2009-2011 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:
- · so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- · so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- · so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- · so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- · s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- · so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- · so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- · s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- · v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami obce Stránske v znení neskorších predpisov.
Programový rozpočet obce STRÁNSKE
na roky 2009 - 2011
Programový rozpočet obce Stránske na rok 2009-2011 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:
- · so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- · so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- · so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- · so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- · s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- · so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- · so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- · s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- · v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami obce Stránske v znení neskorších predpisov.
Programový rozpočet obce Stránske na rok 2009
Programový rozpočet obce Stránske na rok 2009 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0.
Návrh Programového rozpočtu obce Stránske na rok 2009 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií obce Stránske vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce.
Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2009-20011 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 42 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.
Návrh Programového rozpočtu obce Stránske na roky 2009-2011 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2010-2011 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.
1. P R Í J M O V Á Č A S Ť
Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.
Tabuľka č.1:
v €
|
B e ž n é p r í j m y |
|
|
- daňové príjmy |
158.036 |
|
- nedaňové príjmy |
19.849 |
|
- granty a transfery |
75.351 |
B e ž n é p r í j m y 253.236 €
1. Daňové príjmy 158.036 €
1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ......................................... 142.734 €
- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:
a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
1.2. Daň z nehnuteľnosti .............................................................................. 11.784 €
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.
V zmysle nového VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009 obecným zastupiteľstvom v Stránskom budú sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2009 nasledovné :
1. Pozemky :
a) orná pôda 0,75 %
b) trávnaté porasty 0,25 %
c) záhrady – intravilán 0,003 €/m2
záhrady – extravilán 0,006 €/m2
d) lesné pozemky 0,25 %
f) zastavaná plocha 0,003 €/m2
g) stavebný pozemok 0,03 €/m2
h) ostatné plochy 0,006 €/m2
cena ornej pôdy v obci Stránske je 0,122 €/m2
cena trvalo trávnatých porastov v obci Stránske je 0,021 €/m2
2. Stavby :
a) obytné domy 0,04 €/m2
obytné domy – neobývané trvalo 0,06 €/m2
b) poľnohospodárske stavby, skleníky 0,06 €/m2
c) rekreačné a záhradné chaty 0,29 €/m2
d) garáže 0,16 €/m2
e) priemyselné stavby 0,33 €/m2
f) podnikateľské stavby 0,73 €/m2
g) ostatné stavby 0,16 €/m2
za každé nadzemné podlažie sa sadzby zvyšujú o 0,03 €/m2
* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
1.3. Daň za psa ................................................ 365 €
Daň za psa sa vyrubuje v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov podľa VZN
1.4. Daň za ubytovanie ........................................2.987 €
Daň za ubytovanie sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov vyrubuje podľa VZN
2. Nedaňové príjmy 19.849 €
2.1. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ..................... 8.630 €
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania
d)
V zmysle VZN č.5/2008 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009 schváleným obecným zastupiteľstvom v Stránskom, bude sadzba poplatku na osobu vo výške 9,29 €.
Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie môže realizovať v zmysle vyššie uvedeného VZN platenie poplatku množstvovým zberom prostredníctvom dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Sadzby miestneho poplatku :
- občan s trvalým pobytom 9,29 €/ osoba/rok
- študenti nezdržujúci sa v obci 0,03 €/ osoba/deň, ktorý sa zdržujú v obci
- chatári FO – nepodnikatelia 11,95 €/ chata/ rok
- chatári PO – podnikatelia 8,96 €/ l lôžko/rok
- podnikatelia v obci – 110 l nádoby 61,41 €/ rok
- podnikatelia – 1 100 l nádoby 265,55 €/ rok
Úľavy na miestnom poplatku :
- ZŤP, ZŤP-S 30 %
- dôchodcovia nad 60 rokov 5 %
Frekvencie vývozu :
- 110 l nádoby 1 x za 2 týždne
- 1 100 l nádoby 1 x za 2 týždne
- vrecia (separovaný zber – plasty, papier) 1 x mesačne
V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:
- · komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov
- · odpadu z čistenia ulíc,
- · odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- · bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- · drobného stavebného odpadu od FO,
- · separáciu odpadu.
2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov ................................................................. 265 €
- príjem vo výške 265 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv
2.3. Príjmy z prenajatých budov ........................................................................ 4.381 €
- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2009 vyplývajú z prenájmu kultúrneho domu.
2.4. Ostatné administratívne poplatky .............................................................. 664 €
- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – za osvedčovanie listín, overovanie podpisov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod. vyberané podľa VZN
2.5. Poplatky za opatrovateľskú službu ........................... 2.324 €
- poplatky za opatrovateľskú službu vyberané podľa VZN
2.6.Poplatky za relácie v miestnom rozhlase .......................................... 498 €
- poplatky za vyhlásenie relácií v miestnom rozhlase vyberané podľa VZN
2.7. Cintorínske služby – hrobové miesta ....................................................... 265 €
- príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN
2.8. Poplatky za ostatné služby .......................................... 332 €
- poplatky za kopírovanie listín, pranie obrusov, členstvo v knižnici, potvrdenia v zmysle VZN
2.9. Poplatky za MŠ a ŠKD .......................................... 664 €
- príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a čiastočnú úhradu nákladov školského klubu detí, ktoré vyplývajú z VZN
2.10. Príjem za stravné – réžia ......................................................... 1.992 €
- príspevok na réžiu za zamestnancov obce
- príspevok na réžiu za dôchodcov obce
3. Granty a transfery 75.351 €
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2008 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 74.687 €
2. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy 664 €
V Ý D A V K O V Á Č A S Ť
Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu:
TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ OBCE
Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu
Zámer Podprogramu : Efektívne a flexibilne riadený Obecný úrad s orientáciou na splnené výsledky
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí - percento splnených úloh uložených OZ 100 %
obecného zastupiteľstva
- priemerná doba vybavenia podnetu poslanca max. do 30 dní
OZ
Predmetom podprogramu je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou obecného úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom.
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách
a združeniach
Zámer Podprogramu : Záujmy obce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových - počet členstiev obce v organizáciách a združeniach 4
organizáciách a združeniach
Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách.
Bežné výdavky ................................................................................................. 332 €
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 332 €
- ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach
Podprogram 1.3: Plánovanie
Zámer Podprogramu : Vízia a poslanie obce napĺňané prostredníctvom jasných plánov
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Vytvoriť ideálne podmienky pre rozvoj - počet realizovaných investičných projektov za rok 2
obce
Podprogram zahŕňa projektové dokumentácie a geometrické plány.
Projekty : 1. Regulácia rieky
2. Byty
Kapitálové výdavky ................................................................................................. 26.555 €
06.2.0. Rozvoj obce 26.555 €
- Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií.
Podprogram 1.4: Príprava a vydávanie noriem obce
Zámer Podprogramu : Normotvorná činnosť obce v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami obce
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť relevantnú normotvornú - počet pripravených a vydaných VZN 11
činnosť súvisiacu s funkciami obce - počet pripravených a vydaných noriem schválených OZ 2
- počet pripravených a vydaných smerníc starostu 4
Príprava a vydávanie noriem obce schvaľovaných obecným zastupiteľstvom (VZN, Štatút obce, Organizačný poriadok OÚ) a ostatných noriem obce (smernice a rozhodnutia starostu).
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene
obce navonok
Zámer Podprogramu : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu - percento spokojných verejných inštitúcií s 100 %
komunikáciu s verejnými inštitúciami poskytovanými informáciami
Príprava písomných vyjadrení na dožiadania verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a iné orgány) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä informácie o trvalom pobyte osôb, vyjadrenia na súd a prokuratúru a pod.
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola
Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť kontrolu účtovných dokladov, - počet vykonaných kontrol za rok 6
pokladní - percento plnenia kontrolných úloh 100 %
Bežné výdavky ................................................................................................. 232 €
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 232 €
- mzda a odvody hlavnej kontrolórky
Podprogram 1.7: Audit
Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia - počet zrealizovaných audítorských 1
účtovníctva obce kontrol za rok
Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia obce.
Bežné výdavky ................................................................................................. 266 €
01.1.2. F i n a n č n á a r o z p o č t o v á o b l a s ť 266 €
- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.
Podprogram 1.8: Daňová agenda a politika
Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu - počet riešených podaní daňových subjektov 30
miestnych daní a poplatkov
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
Podprogram 1.9: Rozpočtová politika
Zámer Podprogramu : Zodpovedná rozpočtová politika
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť plynulý priebeh - rozpočet schválený do konca kalendárneho roka áno
rozpočtového procesu obce
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie - počet vypracovaných správ za rok 4
plnenia rozpočtu
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
Podprogram 1.10: Účtovníctvo
Zámer Podprogramu : Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov
a výdavkov obce
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť vedenie účtovníctva - výrok audítora bez výhrad
v súlade so zákonom o účtovníctve - nedostatky zistené kontrolami žiadne
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
Program č. 2: Propagácia a marketing
Zámer programu:
STRÁNSKE, OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce
Zámer Podprogramu : Informačné, propagačné a prezentačné materiály a produkty prezentujúce obec
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej - časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti 1 x 2 týždne
stránky obce informácií
V rámci podprogramu sa pripravujú materiály na reprezentáciu obce.
Bežné výdavky .............................................................................................. 66 €
01.1.1.6. O b c e 66 €
- finančné prostriedky určené na propagáciu obce
Podprogram 2.2: Kronika obce
Zámer Podprogramu : Záznamy o dôležitých udalostiach obce
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Pravidelne viesť kroniku obce pre - celoročný záznam áno
reprezentačné účely i budúce generácie
Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
Program č. 3: Interné služby Obce
Zámer programu:
FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY VĎAKA EFEKTÍVNYM
INTERNÝM SLUŽBÁM
Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce
Zámer Podprogramu : Efektívna činnosť samosprávnych orgánov
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Organizačne zabezpečiť zasadnutia - počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok 11
obecného zastupiteľstva
Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava hlasovacieho zariadenia a techniky, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..
Bežné výdavky ............................................................................................. 1.328 €
01.1.1.6. O b c e 1.328 €
finančné prostriedky určené na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania.
Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia hnuteľného
majetku obce
Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku obce
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu - rozdiel medzi evidovaným žiadny
hnuteľného majetku obce a reálnym stavom HM
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
Podprogram 3.3: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného
majetku obce
Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nehnuteľného majetku obce
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu - počet nehnuteľnosti v majetku 25
nehnuteľného majetku obce
Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nehnuteľného majetku obce.
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia pozemkov
Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov obce
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu - výmera pozemkov 20 ha
pozemkov obce
Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov obce.
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov
Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecného úradu a KD
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Maximalizovať obsadenie prenajatých - % celkového využitia priestorov OcÚ a KD 100 %
priestorov v budove OcÚ a KD
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu - celková udržiavaná plocha budovy 630 m2
prevádzku budovy OcÚ a KD
Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy obecného úradu.
Bežné výdavky ................................................................................................. 5.643 €
08.2.0. Kultúrny dom 5.643 €
- výdavky na energiu, plyn ..... 3.817 €, vodu ........ 166 €, revíziu kotlov ..... 664 €, materiál ........ 996 €.
Kapitálové výdavky ................................................................................................. 1.992 €
08.2.0. Kultúrny dom 1.992 €
- výdavky na zakúpenie umývačky riadu
Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov obce
Zámer Podprogramu : Profesionálny a kvalifikovaný personál obecného úradu
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti - počet školení na 1 zamestnanca v danom roku 4
zamestnancov - počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom 2
roku
V rámci tohto podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obecného úradu, zabezpečuje sa účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školeniach a seminároch.
Bežné výdavky ................................................................................................. 299 €
01.1.1.6. O b c e 232 €
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 66 €
- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod..
- finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Podprogram 3.7: Archív a registratúra
Zámer Podprogramu : Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť efektívne plnenie - pravidelná archivácia dokumentov áno
zákonných požiadaviek na
správu registratúry a archiváciu
dokumentov
Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
Program č. 4: Služby občanom
Zámer programu:
MAXIMÁLNE KVALITNÉ A ÚSTRETOVÉ SLUŽBY
Podprogram 4.1 : Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a - predpokladaný počet úradných úkonov 250
podpisov za rok
- percento klientov nevybavených na počkanie 0 %
Podprogram rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva
Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu - priemerný čas potrebný na evidenciu max. 24 hod.
obyvateľov obce
Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
- na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu.
Podprogram 4.3: Cintorínske a pohrebné služby
Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť údržbu cintorína - celková rozloha udržiavaných cintorínskych 1 ha
plôch
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie údržby cintorína.
Bežné výdavky........................................................................................................ 199 €
08.4.0. Náboženské a iné spol. služby 199 €
-výdavky na energiu .... 33 €, materiál ..... 166 €
Podprogram 4.4: Miestny rozhlas
Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné - počet funkčných zosilovacích staníc 1
vysielanie miestneho rozhlasu - počet udržiavaných reproduktorov 35
- percento dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom 90 %
Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.
Bežné výdavky........................................................................................................ 332 €
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 332 €
- koncesionárske poplatky ..... 266 €, údržba MR ........ 66 €
Program č. 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer programu:
BEZPEČNÁ OBEC
Podprogram 5.1: Civilná ochrana
Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľov pred - percento informovaných občanov o potencionálnom 80 %
nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí ohrození
Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.
Bežné výdavky .................................................................................................... 332 €
02.2.0. C i v i l n á o c h r a n a 332 €
- finančné prostriedky určené na úhradu prevádzky CO skladu ?
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi
Zámer Podprogramu : Obec bez požiarov
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Znížiť riziko vzniku požiarov - počet zrealizovaných hasičských cvičení DHZ za rok 1
Podporovať a rozvíjať činnosť - počet členov DHZ 20
dobrovoľného hasičského zboru - počet zásahov DHZ 0
- zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach áno
Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.
Bežné výdavky .................................................................................................. 3.319 €
03.2.0. O c h r a n a p r e d p o ž i a r m i 3.319 €
- elektrická energia .......166 €, materiál ..... 1.991 €, PHM ......... 664 €, údržba a poistenie vozidla ........ 498 €
Program č. 6: Odpadové hospodárstvo
Zámer programu:
FUNKČNÝ A ADRESNÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NEZAŤAŽUJÚCI ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer Podprogramu : Obec bez odpadu
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz - frekvencia odvozu v mesiaci 2 x
komunálneho odpadu - celkový počet zberných nádob 218
Zabezpečiť zvoz a odvoz nadrozmerného - objem odvezeného nadrozmerného odpadu za rok 30 t
odpadu - počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 6
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia - objem separovaného zberu odpadu za rok 15 t
Formou separovaného zberu odpadu
V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.
Bežné výdavky .............................................................................................. 10.954 €
05.1.0. N a k l a d a n i e s o d p a d m i 10.954 €
- nákup nových smetných nádob ........664 €, nájomné za odpadové nádoby ..... 664 €, vývoz, váženie, uloženie odpadu ....... 9.626 €
-
Program č. 7: Pozemné Komunikácie
Zámer programu:
BEZPEČNÉ, DOSTUPNÉ A UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
Podprogram 7.1: Údržba a rekonštrukcia pozemných komunikácií
Zámer Podprogramu : Bezpečná a pohodlná cestná premávka
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť výkon údržby pozemných - dĺžka udržiavaných komunikácií (km) 8,4
komunikácií
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných - plocha opravených MK (m2) 200
komunikácií
Podprogram zabezpečuje údržbu pozemných komunikácií a opravy na pozemných komunikáciách.
Bežné výdavky .............................................................................................. 830 €
04.5.1. C e s t n á d o p r a v a 830 €
- údržba pozemných komunikácií
Kapitálové výdavky ..................................................................................... 7.468 €
04.5.1. C e s t n á d o p r a v a 7.468 €
- rekonštrukcia pozemných komunikácií
Program č. 8: Vzdelávanie
Zámer programu:
KVALITNÝ A EFEKTÍVNY ŠKOLSKÝ SYSTÉM
Podprogram 8.1: Materská škola
Zámer Podprogramu : Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v - počet detí navštevujúcich MŠ 18
materskej škole - percento spokojnosti rodičov detí s 100 %
poskytovanými službami
Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole.
Bežné výdavky ............................................................................................. 22.572 €
09.1.1. M a t e r s k á š k o l a 22.572 €
- mzdy, odvody ........... 21.642 €, telefón, materiál, učebnice ........598 €, príspevok na stravovanie, prídel do SF ......... 332 €
Podprogram 8.2: Základná škola
Zámer Podprogramu : Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací - počet žiakov navštevujúcich ZŠ 51
proces - počet žiakov opakujúcich ročník 0
Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Žiline poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, , na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.
Bežné výdavky .............................................................................................. 74.686 €
09.1.2. Základná škola 74.686 €
- finančné prostriedky na mzdy, odvody .......... 54.868 €, energiu, plyn, vodu ..........6.207 €, telefón, materiál, učebné pomôcky ......... 2.192 €, údržbu, služby .........8.431 €, stravovanie, prídel do SF .......664 €, poistné ......664 €, dohody......... 1.660 €
Podprogram 8.3: Školský klub detí
Zámer Podprogramu : Školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Vytvoriť podmienky pre voľno časové aktivity - počet detí v ŠKD 18
detí - počet existujúcich krúžkov 4
- percento spokojnosti rodičov a detí s poskytnutými 100 %
službami
Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí.
Bežné výdavky .............................................................................................. 5.975 €
09.5.0.1 Školský klub detí 5.975 €
- finančné prostriedky na mzdy, odvody .......... 5.776 €, materiál, učebné pomôcky ......... 100 €, stravovanie, prídel do SF .......99 €
Podprogram 8.4: Školská jedáleň
Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí a obyvateľov
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie - počet stravníkov MŠ 18
pre žiakov MŠ, ZŠ, zamestnancov obce a - počet stravníkov ZŠ 25
cudzích stravníkov - počet stravujúcich sa zamestnancov 8
- počet cudzích stravníkov 6
Podprogram vytvára materiálne a personálne podmienky pre zabezpečenie stravovacieho zariadenia.
Bežné výdavky ................................................................................................ 9.958 €
09.6.0.1 Školská jedáleň 9.958 €
- výdavky na mzdy, odvody ..........8.099 €, materiál ..... 1.726 €, príspevok na stravovanie a prídel do SF .... 132 €
Program č. 9: Kultúra
Zámer programu:
OBEC S KULTÚROU PRE OBČANOV
Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí
Zámer Podprogramu : Kultúra v obci pre každého
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre - počet zorganizovaných kultúrnych podujatí 6
zachovávanie a rozvíjanie tradícií kultúrneho za rok
života v obci - percentuálna účasť na týchto podujatiach 80 %
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí .
Bežné výdavky ................................................................................................ 3.319 €
08.2.0.9. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y 3.319 €
- výdavky na občerstvenie, darčeky ........... 664 €, odmeny účinkujúcim .......... 2.655 €
Podprogram 9.2: Obecná knižnica
Zámer Podprogramu : Knižnica pre všetky vekové kategórie
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre - počet členov knižnice 90
všetky vekové kategórie - počet výpožičiek za rok 7000
Podprogram vytvára materiálne a personálne podmienky pre zabezpečenie knižnice.
Bežné výdavky ................................................................................................ 2.656 €
08.2.0.5. Knižnica 2.656 €
- výdavky na mzdy a odvody ........... 1.494 €, materiál, knihy, časopisy .......... 1.162 €
Program č. 10: Šport
Zámer programu:
ŠPORTOVÉ AKTIVITY V OBCI
Podprogram 10.1: Dotácie na šport
Zámer Podprogramu : Športová rozmanitosť
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Podporiť športové aktivity pre deti, - počet podporených klubov za rok 1
mládež a dospelých - počet podporených druhov športu 2
Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovnej jednoty, ktoré reprezentujú obec.
Bežné výdavky .................................................................................................. 3.651 €
08.1.0. Rekreačné a športové služby 3.651 €
- dotácie pre futbalistov, stolný tenis, cyklospol budú poskytované v priebehu roka 2009 v zmysle VZN
Podprogram 10.2: Športové ihrisko
Zámer Podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové podujatia
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť výstavbu nového ihriska -
Kapitálové výdavky .................................................................................................. 3.319 €
08.1.0. Rekreačné a športové služby 3.319 €
- výdavky na výstavbu nového ihrisko a služby s tým spojené
Program č. 11: Prostredie pre život
Zámer programu:
ATRAKTÍVNE PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie
Zámer Podprogramu : Kvalitne osvetlená a bezpečná obec
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť efektívne fungovanie - celková svietivosť svetelných bodov (v%) 100
verejného osvetlenia v obci - počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci 75
Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu - lehota opravy poškodeného osvetlenia (dni) 7
verejného osvetlenia
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO)
Bežné výdavky .................................................................................................. 4.979 €
06.4.0. V e r e j n é o s v e t l e n i e 4.979 €
- výdavky na elektrickú energiu ............4.315 €, údržbu verejného osvetlenia ....... 664 €
Podprogram 11.2: Manažment ochrany životného prostredia
Zámer Podprogramu : Čistá rieka
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť znižovanie znečisťovania rieky - percento vyčistenej rieky 20 %
Podprogram zahŕňa činnosti na znižovanie znečisťovania rieky.
Bežné výdavky ................................................................................................... 996 €
05.3.0. Znižovanie znečisťovania 996 €
- výdavky na materiál a služby ................ 996 €
Podprogram 11.3: Stavby
Zámer Podprogramu : Efektívne a rýchle stavebné konanie
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť promptné - počet stavebných konaní ( v kompetencii obce) 20
služby stavebného konania - doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní max. 30 dní
Podprogram zahŕňa:
- činnosť útvaru životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam,
- činnosť Spoločného stavebného úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..
-
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
- na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu.
Program č. 12: Sociálne služby
Zámer programu:
KVALITNÁ A ADRESNÁ SOCIÁLNA POLITIKA
Podprogram 12.1: Sociálna pomoc občanom
Zámer Podprogramu : Pomoc starším obyvateľom
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť pomoc starším - počet stravujúcich sa dôchodcov 6
občanom
Podprogram zahŕňa pomoc starším občanom v obci.
Bežné výdavky .................................................................................................... 664 €
10.7.0. Sociálna pomoc občanom 664 €
- príspevky na stravovanie dôchodcom
Podprogram 12.2: Opatrovateľská služba
Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných - počet opatrovaných seniorov 12
občanov
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody opatrovateľov.
Bežné výdavky ............................................................................................... 9.958 €
10.4.0.3. Sociálne služby 9.958 €
– mzdy a odvody ..............9.958 €
-
Podprogram 12.3: Narodenie dieťaťa
Zámer Podprogramu : Privítanie detí
|
Cieľ |
Ukazovateľ výkonnosti |
Cieľová hodnota |
Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi - počet narodených detí v danom roku 6
- výška príspevku na 1 dieťa 100 €
Podprogram zahŕňa príspevky pre narodené deti, ktoré sú prihlásené k trvalému pobytu v obci.
Bežné výdavky .................................................................................................... 664 €
10.4.0.3. Sociálne služby – rodina a deti 664 €
- príspevky pri narodení dieťaťa
Program č. 13: Podporná činnosť
Zámer programu:
MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV
Program č. 16 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-15 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.
Podprogram 13.1: Podporná činnosť – správa obce
Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.
Bežné výdavky............................................................................................... 46.139 €
01.1.1.6. O b c e 46.139 €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 26.555 €,
- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského/obecného úradu na 1 rok, valorizácia – 8% na 6 mesiacov, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov Mestského/obecného úradu, funkcionárov Mesta/Obce, klientského centra, , preplatenie dovolenky, nadčasy, platové postupy, životné jubileá, odchodné.
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 9.659 €,
3) Energie, voda a komunikácie vo výške 3.652 €,
- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny,
4) Materiál vo výške 3.320 €,
– finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné,
5) PHM, servis, zákonné a havarijné poistenie vo výške 1.394 €,
– údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,
6) Služby – výdavky vo výške 232 €,
– všeobecné služby, propagácia, inzercia a pod. vrátane predpokladaných výdavkov súvisiacich s prechodom na euro,
7) Stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške 265 €,
8) Sociálny fond – výdavky vo výške 99 €,
9) Poistenie majetku obce – finančné prostriedky vo výške 963 €,
– poistenie hnuteľného majetku obce
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 365 €
- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom obce.
Finančné Operácie *
Výdavky 3.253 €
- splácanie finančného prenájmu – leasingu za auto
* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.
| < Predch | Ďalej > |
|---|
Posledná úprava (Nedeľa, 08 Apríl 2012 13:33)


